审计(3-5k)
发布日期:2024-03-20 浏览次数:次
职责描述:
1、审核公司经营报表资料、公司经营数据异常的调查及分析、审核预算及资金计划完成状况;
2、审核、抽查公司会计核算,集团各部门及子公司的内控风险评估及税务风险评估;
3、监视公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作;
4、负责监视公司重要岗位的交接工作、重要岗位的离任审计等工作;其它交给工作。
任职资格:
1、具备必要的常识及业务能力,熟悉公司的经营活动和内部控制,并不断通过后续教育保持和提高专业胜任能力;
2、遵循职业道德规范,并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务;
3、保持独立性和客观性。
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